
簡易計稅的差額征收,扣除部分主表都是附表填好自動生存的,可是這個扣除部分主表生成免稅銷售額,填附表四的時候,代碼不符,沒有這類選項,怎么做
答: 您好,一般情況下,需要到稅務局申請,經批準后,再填寫表格的時候,代碼就出來了,代碼不符,很有可能沒有到稅務局申請,或者申請后還沒有批準。
增值稅減免稅申報明細表里:免征增值稅項目銷售額免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額扣除后免稅銷售額免稅銷售額對應的進項稅額免稅額分別對應的數據是什么?比如含稅收入10000元全都免稅要怎么填寫
答: 就是實際銷售額未達到免稅銷售額時,不交稅,超過時,超過部分交稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,養殖也本月有免稅銷售額50000元,免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額怎么填?
答: 免稅銷售額 50000 免稅銷售額扣除項目 本期實際扣除金額 這個是0 ,扣除后免稅銷售額50000

