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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-03 11:36

借固定資產清理1萬,
累計折舊19萬,
貸固定資產20萬
借銀行存款2萬,
貸固定資產清理,應交稅費、應交增值稅銷項
借固定資產清理,貸營業外收入。

小柒 追問

2023-04-03 11:44

汽車在借固定資產清理1萬,累計折舊19萬,貸固定資產20萬,已經清理。。不是很明借銀行存款2萬,貸固定資產清理,應交稅費、應交增值稅銷項。這里的固資清理。可以借銀存/現金  貸 營業外收入嗎

郭老師 解答

2023-04-03 11:45

你好,建議把你這個營業外收入改成其他業務收入,因為你需要交增值稅。

小柒 追問

2023-04-03 11:50

貸 其他業務收入/主營業務收入 貸增值稅

郭老師 解答

2023-04-03 11:51

對的,是的,是這么做的。

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汽車在借固定資產清理1萬,累計折舊19萬,貸固定資產20萬,已經清理。。不是很明借銀行存款2萬,貸固定資產清理,應交稅費、應交增值稅銷項。這里的固資清理。可以借銀存/現金 貸 營業外收入嗎
2023-04-03 11:44:41
我說的你理解了嗎?我看又有一個提問
2019-04-22 16:54:59
是抵扣新車款
2021-03-16 09:27:13
(1)借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 若報廢處理固定資產損益為虧損 (2)借:固定資產清理 貸:銀行存款(發生的清理費用) 應交稅費——應交增值稅-進項稅額轉出(非正常使用情況下報廢的需要進項轉出,正常使用而報廢的不需要進項稅額轉出,比如被盜等情況均轉出,小規模此科目忽略) 若有收到殘料變價收入: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 (3)若處理后為虧損,月末將固定資產清理科目余額結轉入 借:營業外支出 貸:固定資產清理 若處理后為收益,則月末將固定資產清理科目余額轉入: 借:固定資產清理 貸: 營業外收入
2017-04-04 21:04:27
本年折舊按照累積折舊科目的貸方填寫,累積折舊按照累積折舊的余額填寫,這樣累積折舊小于本年折舊,報表沒辦法保持
2019-04-24 10:15:54
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