
今年6月開的發(fā)票 7到9月沒開發(fā)票 按理會(huì)計(jì)7月就申報(bào)過印花稅了 現(xiàn)在9月申報(bào)印花稅所屬期顯示4-6月的印花稅 是零申報(bào)還是算6月的發(fā)票印花稅
答: 你這個(gè)4-6月申報(bào)期,不是在9月申報(bào)的,你0申報(bào)后,應(yīng)該是會(huì)報(bào)錯(cuò)的,如果報(bào)錯(cuò),你要吧這行申報(bào)記錄刪除,
對(duì)印花稅申報(bào)不理解,對(duì)于銷售開票時(shí),必定會(huì)申報(bào)印花稅。那如果采購時(shí)收到發(fā)票是否也應(yīng)該申報(bào)印花稅
答: 您好,一般情況下,查賬征收的,有合同就交印花稅,沒合同不交印花稅的。核定征收的,有收入和采購就要交印花稅的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月不開發(fā)票,印花稅就0申報(bào)嗎?
答: 當(dāng)月沒有收入與成本,印花稅可以0申報(bào)


星星 追問
2017-11-29 08:53
星星 追問
2017-11-29 08:57
袁老師 解答
2017-11-29 09:23