我想問下,支付供應(yīng)商8個點(diǎn)就可以收到13個點(diǎn)的專票,如何做賬呢? 比如不含稅是27000,現(xiàn)在含稅收我們8個點(diǎn)是29160元,我進(jìn)項(xiàng)卻有3354.69 借:原材料27000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)3354.69 貸:應(yīng)付賬款 29160 這樣借貸不平 但是因?yàn)槲覀兪怯匈~期的,原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,等到我們要票的時候才跟供應(yīng)商說的
????suyanni
于2023-03-25 09:10 發(fā)布 ??568次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-03-25 09:11
你好,差額做到營業(yè)外收入里面的。
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你好,差額做到營業(yè)外收入里面的。
2023-03-25 09:11:52

一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進(jìn)項(xiàng)稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù)
然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
付款時:
借:應(yīng)付賬款-**公司
貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16

你好,應(yīng)付賬款是購進(jìn)形成的應(yīng)付未付款項(xiàng),這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
銷售貨物確認(rèn)了收入,才需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本,分錄是
借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2021-09-12 15:28:42

你好,你所做的分錄是工程發(fā)生的成本,而不是結(jié)轉(zhuǎn)成本??
2021-04-22 10:56:54

你好!如果你有領(lǐng)用這個暫估的就要結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-10-19 10:46:20
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????suyanni 追問
2023-03-25 10:12
郭老師 解答
2023-03-25 10:12