
月末系統有一筆暫估入庫,但是進項發票金額和系統入庫金額對不上怎么辦?
答: 您好 把暫估入庫紅沖 然后根據發票入賬
月末系統有一筆暫估入庫,但是進項發票金額和系統入庫金額對不上怎么辦?
答: 首先,你需要核實一下這筆暫估入庫是否是正確的,看看月末是否有其它暫估入庫,如果有,則需要檢查是否有其它錯誤造成這種不匹配的情況。如果沒有,那么你需要找出原因,是否是發票本身入庫數據存在錯誤,或者入庫時存在操作錯誤。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在金蝶K3中外購入庫核算,系統設置為單到沖回。請問系統生成憑證時暫估入賬是把所有未勾稽的入庫單做暫估,還是只做本期未勾稽入庫單的暫估。因為我發現每次月末生產憑證后,發現本期沖回的金額與上期期末做的暫估金額不相符,沖回的金額有以前的暫估入賬,但是每次系統期末做暫估入賬的時候只做了本期未勾稽入庫單的數據,那么以前的暫估入賬每期都有沖回為什么每期的暫估入賬卻沒有包含進去。是不是期末暫估入賬只做本期數據?
答: 只做本期未勾稽入庫單的暫估


光玄月 追問
2023-03-24 19:53
李老師2 解答
2023-03-24 19:53