這個月沖紅了一張對方已經(jīng)認證的發(fā)票,但我上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了銷項稅額,那這個沖紅的銷項稅額怎么做賬務(wù)處理,分錄是?
會計求求
于2017-11-27 16:32 發(fā)布 ??824次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2017-11-27 16:33:56

借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2017-11-27 16:33:53

這個不用做分錄的,留抵即可
2017-03-01 07:52:13

答案:是的,月末進項稅額大于銷項稅額時,應(yīng)對賬務(wù)進行處理。一般情況下,可以通過做一個調(diào)整分錄來處理,具體的寫法如下:
1、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;
2、貸:應(yīng)收稅費-應(yīng)收增值稅。
這樣處理的好處是可以在本期納稅義務(wù)和本期稅收義務(wù)的變化間做出折衷,減少企業(yè)的財務(wù)負擔(dān)。
拓展知識:調(diào)整分錄是指企業(yè)在記賬時,在正常的賬務(wù)分錄基礎(chǔ)上,由于某種原因而作出的調(diào)整,從而使賬務(wù)真實反映經(jīng)濟實際情況的分錄。如果不做調(diào)整分錄,會出現(xiàn)賬務(wù)不真實,影響企業(yè)的財務(wù)管理。
2023-02-27 13:42:27

您好:
銷售時:
借:銀行存款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
小規(guī)模記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2018-04-15 23:00:40
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