已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的不動(dòng)產(chǎn),發(fā)生非正常損失,或者改變用途,專(zhuān)用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的, 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額大于該不動(dòng)產(chǎn)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,應(yīng)于該不動(dòng)產(chǎn)改變用途的當(dāng)期,將已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額從進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減,并從該不動(dòng)產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額與已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。這句好怎么理解?會(huì)計(jì)該作何處理
心若止水
于2017-11-27 15:59 發(fā)布 ??4613次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱(chēng): ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-11-27 16:07
某一般那隨人企業(yè)斥資1110萬(wàn)于2016年5月購(gòu)進(jìn)一座廠房用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并與當(dāng)期抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅66萬(wàn)元,轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅44萬(wàn)元。2016年11月,企業(yè)決定將廠房用作倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),可采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)稅,假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊適用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,經(jīng)殘值率5%,那么企業(yè)該如何讓做會(huì)計(jì)處理?
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某一般那隨人企業(yè)斥資1110萬(wàn)于2016年5月購(gòu)進(jìn)一座廠房用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并與當(dāng)期抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅66萬(wàn)元,轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅44萬(wàn)元。2016年11月,企業(yè)決定將廠房用作倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),可采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)稅,假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊適用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,經(jīng)殘值率5%,那么企業(yè)該如何讓做會(huì)計(jì)處理?
2017-11-27 16:07:27

你好,認(rèn)證與抵扣是同步的
認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25

你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)
2020-06-15 20:20:16

你好!借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42

是的,代表已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)。
“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-07-26 08:00:50
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老王老師 解答
2017-12-03 17:39