
老師好,那個出差餐補是怎么個補法?若是以前公司是按票實報實銷現在公司規定要改成出差人員每人每天補50元的話,還需要提供餐票嗎?這個餐補需要并入工資申報個稅嗎?
答: 出差餐補按照公司規定執行,根據國家有關規定,出差餐補是不能并入工資申報個稅的,你可以根據公司財務部門的要求提供相關憑證。如果是按票實報,則需要提供餐票,但若是每人每天補50元的話,則不需要提供餐票。
老師好,那個出差餐補是怎么個補法?若是以前公司是按票實報實銷現在公司規定要改成出差人員每人每天補50元的話,還需要提供餐票嗎?這個餐補需要并入工資申報個稅嗎?
答: 你好 ; 你們可以單獨做出差補助 明細表員工領取做 明細? 處理 。或者是計入工資表? ?去處理? ;? ?餐費是需要有合理發票的;? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司對出差人員每天補助餐費如50元,這個補助餐費需要發票入賬嗎?
答: 不需要發票。做到差旅費報銷單就可以。
、在公司制度中規定了員工出差每天有100元的餐費補貼,員工出差餐費補貼在報銷單中報銷,需要發票嗎? 2、員工電話費報銷,發票抬頭是個人的名字,可以在公司作費用報銷嗎?稅前能扣除嗎?
老師,員工出差規定,公司每天餐飯補貼50元,可以沒有發票,補貼的餐費計入每月工資繳納個稅,當員工來報銷差旅費時,餐費補貼這塊我怎么在憑證中顯示出來
員工出差補貼每天150元,這個需要繳納個稅嗎 車費和住宿費公司報銷,餐費公司每個月補助500元算入工資核算個稅 這種形式的出差補貼要繳納個稅嗎
員工出差的餐費補助每人每天25元,這是公司內部規定,所以員工出差回來后進行報銷是,3天餐費補助75元,沒有餐費發票能用費用報銷單報銷嗎?還是放到工資里發放呢


執著的寶貝 追問
2023-03-24 13:29
李老師2 解答
2023-03-24 13:29