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現代的導師
于2023-03-24 10:06 發布 ??401次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2023-03-24 10:06
事務所應建立內部稽核制度,出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作
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會計師事務所內部管理制度執行情況
答: 事務所應建立內部稽核制度,出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作
成本會計制度的制定與執行情況
答: 您好的同學可以看一下這個圖片。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
會計師事務所有權限審核內部控制等制度嗎?
答: 你好,是會計事務所沒有這個權利的
下列各項中,屬于在財務報表審計中注冊會計師向被審計單位治理層和管理層通報內部控制缺陷時應當特別說明的事項有( )。 A.注冊會計師執行審計工作的目的是對財務報表發表審計意見 B.審計工作包括對內部控制的有效性發表意見 C.報告的事項包括注冊會計師識別出的所有的內部控制缺陷 D.審計工作包括考慮與財務報表編制相關的內部控制,其目的是設計適合具體情況的審計程序
討論
"會計師事務所為了避免承擔管理層職責,不得向屬于公眾利益實體的審計客戶提供的內部審計服務有( )。A.負責設計、執行和維護內部控制B.提供內部審計外包服務C.指導該客戶內部審計人員的工作并對其負責D.執行構成內部控制組成部分的程序"
固定資產管理制度里有一條,固定資產管理部門要將固定資產的轉移登記情況書面通知財務部以進行賬務處理,轉移登記情況是什么內容
企業內部核查的重點是檢查授權批準制度的執行情況對嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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