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冷艷的路燈
于2023-03-23 16:59 發布 ??387次瀏覽
999
職稱: 注冊會計師
2023-03-23 17:14
是的,你需要將本期免稅額記入營業外收入。
冷艷的路燈 追問
我應該如何計算本期的免稅額?
999 解答
計算本期免稅額,你需要根據本期的銷售額、公司的稅率和相關稅收政策來確定。
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本期免稅額應記入營業外收入嗎?
答: 是的,你需要將本期免稅額記入營業外收入。
小微企業免稅的記入營業外收入,沒有其他的營業外收入,增值稅申報時,本期免稅額是不是應該和營業外收入相等呢?如果不等是怎么回事?
答: 按照你描述的應該相等,如果不等,無非是含稅價不含稅價的差,或者計算錯誤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,小規模季度銷售額不足45萬,應交稅費—應交增值稅—減免稅款最后記到主營業務收入—減免稅額收入,還是記到營業外收入—減免稅額收入?
答: 你好? 計入營業外收入—減免稅額收入
減免稅額應計入營業外收入嗎
討論
李老師,現在免稅期間,銷售收入的銷售稅額直接計入主營業收入還是記營業外收入?
季度報稅,上個季度的免征稅額計入營業外收入了,本期報稅的收入也要把這個營業外收入加進去嗎
小規模企業,免稅的話,那個稅記營業外收入吧。是借應交稅費應交增值稅減免稅貸記營業外收入吧。
免疫期減免的增值稅做為營業外收入嗎?比如本來應該交6萬,減免6萬,免疫不需要納稅,按這個減免的6萬是進入營業外收入嗎?如果進營業外收入,利潤25%,那不是更虧。
999 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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冷艷的路燈 追問
2023-03-23 17:14
999 解答
2023-03-23 17:14