
老師,請(qǐng)問當(dāng)月沒開票收入又開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的的情況下,怎么申報(bào)增值稅?
答: 根據(jù)《企業(yè)所得稅稅收征收管理辦法》,當(dāng)月沒有開具正數(shù)發(fā)票,但開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的,可以申報(bào)負(fù)數(shù)增值稅,可以減免應(yīng)納增值稅。
請(qǐng)問當(dāng)月未開發(fā)票的收入、銷項(xiàng)稅如何納稅申報(bào)?次月開具對(duì)應(yīng)發(fā)票后,收入與銷項(xiàng)稅又是怎么納稅申報(bào)的呢?謝謝老師~
答: 你好,直接填列在未開票收入那一欄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問下老師,當(dāng)月公司只開具了幾張紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅啊?
答: 你得在附表一填寫你的負(fù)數(shù)銷售額,這種得去稅務(wù)局申報(bào),你自己申報(bào)不了,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章。


欣慰的向日葵 追問
2023-03-23 11:21
青檸 解答
2023-03-23 11:21