
老師,你好,三月份發生的電費,四月支付,三月份的分錄,借,制造費用,貸應付賬款,四月支付且收到增值稅發票如何做?
答: 借應交稅費應交增值稅進項 貸制造費用 借制造費用貸生產成本
老師,你好,三月份發生的電費,四月支付,三月份的分錄,借,制造費用,貸應付賬款,四月支付且收到增值稅發票如何做?
答: 那么,你可以先把三月份發生的電費,借,制造費用,貸應付賬款,這筆交易分錄把科目對上。然后在四月份支付的時候,就把這筆錢的記賬做成借:現金,貸:制造費用;這樣就完成了這次分錄且記賬完畢,此外如果收到增值稅發票,可以把增值稅科目和應交稅費科目相互調整,使科目無沖突。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,三月欠的液化氣款,四月支付,是借制造費用還是借應付賬款,貸銀行存款,謝謝
答: 借;應付賬款 貸;銀行存款等科目

