公司是小規(guī)模 老板要我?guī)蛣e人發(fā)票 這筆收入是進(jìn)我們的賬之后,我們需要收對(duì)方8%的稅點(diǎn) 剩下收的錢又要還給那個(gè)要我們發(fā)票的公司 這要怎么做賬 能告訴我具體流程嗎?
噗嗤
于2017-11-23 14:06 發(fā)布 ??1625次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2017-11-23 14:12
收取的稅點(diǎn)在內(nèi)帳里面反映,外帳根據(jù)開具的發(fā)票編制如下分錄:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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你好
確認(rèn)收入, 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
預(yù)交稅款 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ——城建稅 貸;銀行存款
2018-12-13 17:32:47

你好
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ——城建稅 貸;銀行存款
2018-08-24 17:25:25

你好 小規(guī)模是去稅局代開專票的話 是在稅局需要繳納稅費(fèi)的 你們是開的什么票
2019-04-26 15:32:01

收取的稅點(diǎn)在內(nèi)帳里面反映,外帳根據(jù)開具的發(fā)票編制如下分錄:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2017-11-23 14:12:00

借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅金)
2019-01-04 09:34:20
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噗嗤 追問
2017-11-23 14:14
方亮老師 解答
2017-11-23 14:32
噗嗤 追問
2017-11-23 14:33