
你好老師,我們公司領導的車都是公司的,月末人事會對他們的車核里程數(shù),然后再報銷,算是實報實銷那種,我們有個領導三月份應該報銷2900元,結果他的三月份的票只要2700元,他說漏開發(fā)票了,四月補開的票,放到三月份的票據(jù)中可以不?
答: 您好 請問3月份是按2900報銷的 只是少發(fā)票?
你好老師,我們公司領導的車都是公司的,月末人事會對他們的車核里程數(shù),然后再報銷,算是實報實銷那種,我們有個領導三月份應該報銷2900元,結果他的三月份的票只要2700元,他說漏開發(fā)票了,四月補開的票,放到三月份的票據(jù)中可以不?
答: 這個比較難說,要看政策和規(guī)定,你可以咨詢一下財務部門,如果他們認可,那就可以放到三月份的票據(jù)中,如果他們不認可,那就得按照現(xiàn)有的規(guī)定來統(tǒng)計。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
咱家是木業(yè)公司,從18年四月份開始建設的。然后12月份就是完工了,這兩個月的錢嗎,都是人家領導墊付的。然后這個發(fā)票19年一月份才開來。我想問一下我這個應該怎么做賬。然后他們給咱們開的是這種發(fā)票,他們是包工包料的,他們發(fā)票開來,以后我是不是才能走在建工程,這些份跟12月份的帳,就不能做了,然后咱家領導墊付的,是不是得走其他應付款付錢的時候再給咱家領導。
答: 領導之前墊付時 借:在建工 程 貸:其他應付款 完工 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程

