
建賬的時候應收賬款數填少了現在做了九個月賬了怎么去添加應收賬款怎么做分錄調整
答: 先按照當期的實際應收賬款數進行期末調整,將多出的部分記入應收賬款調整差額科目,當期財務報表上可以記錄這部分差額;然后,在應收賬款科目中開設憑證,做出借款(貸)、應收賬款(借)的記賬,做出正確的分錄調整。
建賬時應收賬款少建了現在怎么調整?
答: 你好 可以修改初期數,或者在本期做一張憑證,調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,去年九月應收賬款做了,收款分錄未做,發現時已經5月了,匯算清繳哪個表里調整
答: 如果不涉及成本費用和收入,一般不用調整。
老師,請問一下應收賬款少記了,現在該怎么調賬?(4月份建賬的期初金額少記了)另一個,其他應收款漏做了一筆,本月應該怎么調整?
這是應付賬款明細,其中標黃的部分實際是應收,當時做賬時做錯了,做成了應付。請問現在重新做到應收應該怎么調?整個調整分錄怎么寫
公司開票做應收賬款90163,銀行存款收到應收賬款是238948.24,那么我現在多收了148285.24,需要把應收賬款調預收賬款,怎么調整 調整的數是多少呢


美滿的襯衫 追問
2023-03-21 18:27
齊惠老師 解答
2023-03-21 18:27