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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-03-21 14:29

你好
借:原材料等科目,貸:應(yīng)付賬款 

L is 追問

2023-03-21 14:39

收到。老師,是這樣的:實際上已付了那么多款,賬一直掛著,所以導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收應(yīng)付金額很大,實際上我司的資產(chǎn)少得可憐,根本對不上。領(lǐng)導(dǎo)的意思是希望把已付款未收到票的應(yīng)收或者應(yīng)付的賬全做平掉,不要掛在那里。如果轉(zhuǎn)到原材料等科目的話,那原材料那里也會掛著一大筆賬的也屬于資料(實際公司屬于一個半倒閉狀態(tài),車間沒有什么材料等固定資產(chǎn)的)

鄒老師 解答

2023-03-21 14:39

你好
借:原材料等科目,貸:應(yīng)付賬款 
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

L is 追問

2023-03-21 14:41

有的,按你這個分錄做的話,那等于賬會轉(zhuǎn)移到原材料那邊去了。資產(chǎn)負(fù)債表里一樣會顯示你有很多資產(chǎn)。是想把這些都做平,不要再掛在資產(chǎn)表里了

鄒老師 解答

2023-03-21 14:44

你好,付款給供應(yīng)商,具體是購進什么呢 

L is 追問

2023-03-21 14:48

這個太久了,都不太清楚,有可能是當(dāng)時制造所需的原材料

鄒老師 解答

2023-03-21 14:50

你好,既然是制造所需的原材料,那現(xiàn)在做分錄借方就是原材料啊 

L is 追問

2023-03-21 14:56

只是猜測,但是原材料都沒有看到,空空的目前公司。賬上的資產(chǎn)負(fù)債表跟實際的公司情況完全相反,賬上顯示應(yīng)收應(yīng)付有一百多萬的資產(chǎn),實際只有少少的一二十萬,沒有什么固定資產(chǎn)。所以老板看了那個資產(chǎn)負(fù)債表后,就完全懵了,哪來的那么多資產(chǎn),一查,就發(fā)現(xiàn)2018年很多票沒有開回來導(dǎo)致應(yīng)收應(yīng)付金額居高。就想讓我把這些應(yīng)收應(yīng)付全部做平,不要掛賬上,也不要讓資產(chǎn)負(fù)債表的中的數(shù)字顯示那么多

鄒老師 解答

2023-03-21 14:56

你好
借:原材料等科目,貸:應(yīng)付賬款 
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
如果原材料被領(lǐng)用了,就做領(lǐng)用的分錄

L is 追問

2023-03-21 15:29

老師,還有一些是支付給專利公司的,當(dāng)時申請專利的。那這個會計分錄怎么做呢。就是2018年我司支付款過去未收到發(fā)票的

鄒老師 解答

2023-03-21 15:30

你好,有取得專利權(quán)嗎? 

L is 追問

2023-03-21 15:32

是商標(biāo)服務(wù)費來的

鄒老師 解答

2023-03-21 15:33

你好,如果取得了商標(biāo)權(quán)
借:無形資產(chǎn) ,貸:應(yīng)付賬款 

L is 追問

2023-03-21 15:34

好的,謝謝!還有二個當(dāng)時說付的是設(shè)備款,但是具體是什么設(shè)備,都沒什么印象,那這樣的情況下,會計分錄是?

鄒老師 解答

2023-03-21 15:35

你好,付的是設(shè)備款
借:固定資產(chǎn) ,貸:應(yīng)付賬款 

L is 追問

2023-03-21 15:38

老師,當(dāng)時有獲得專利權(quán),那還是用以下分錄做么:
借:無形資產(chǎn) ,貸:應(yīng)付賬款

鄒老師 解答

2023-03-21 15:38

你好,是的,是需要做的 

L is 追問

2023-03-21 15:59

老師,就是我司對公付款過去給供應(yīng)商,供應(yīng)商一直欠發(fā)票未開具。時隔那么久了發(fā)票無法追要了。沒有發(fā)票回來賬上一直掛著,要平掉賬的話,就是像以上你給的會計分錄那樣做么

鄒老師 解答

2023-03-21 15:59

你好,是的,是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好 借:原材料等科目,貸:應(yīng)付賬款?
2023-03-21 14:29:10
你好,如果確定取不到發(fā)票的,可以通過現(xiàn)金的方式
2016-06-21 09:23:53
您好 借:應(yīng)付賬款 貸方紅字 貸:營業(yè)外收入 貸方藍(lán)字
2019-04-09 10:24:24
你好 出一個往來核對明細(xì)對賬單 然后跟客戶對賬 把之前轉(zhuǎn)賬的轉(zhuǎn)款單等資料做附件 然后寫清楚說明 內(nèi)部審批單 領(lǐng)導(dǎo)簽字 調(diào)整你的應(yīng)收賬款
2019-06-14 11:18:57
你好 你用了承兌匯票支付了這個款了嗎
2019-11-22 11:19:19
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