當(dāng)月沒認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),要做賬務(wù)處理嗎?
歡總在笑
于2023-03-21 11:10 發(fā)布 ??297次瀏覽
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999
職稱: 注冊會計(jì)師
2023-03-21 11:15
是的,您必須要做賬務(wù)處理。首先,您需要把銷項(xiàng)收入明細(xì)登記到收支明細(xì)表中,然后根據(jù)稅務(wù)發(fā)票上稅率來做相應(yīng)稅費(fèi)的登記處理,最后再把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)收入一起綜合起來寫到利潤表里。
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你好?當(dāng)月沒認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),要做賬務(wù)處理
2022-04-13 11:54:54

是的,您必須要做賬務(wù)處理。首先,您需要把銷項(xiàng)收入明細(xì)登記到收支明細(xì)表中,然后根據(jù)稅務(wù)發(fā)票上稅率來做相應(yīng)稅費(fèi)的登記處理,最后再把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)收入一起綜合起來寫到利潤表里。
2023-03-21 11:15:06

你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2020-02-18 20:03:04

月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2019-08-10 23:09:25

您好,做賬就像往常做,只是銷項(xiàng)為0.申報(bào)表除了銷項(xiàng)稅額和收入是0以外,其他也是正常填,本月不交稅,形成期末留抵稅額,下期接著抵扣。
2019-08-20 12:18:42
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