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孝順的麥片
于2023-03-21 10:42 發(fā)布 ??795次瀏覽
999
職稱: 注冊會計師
2023-03-21 10:50
當(dāng)前的規(guī)定是,如果以前沒做增值稅申報,但是在匯算清繳時有視同銷售的情況,此時只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務(wù)會針對視同銷售自動計算應(yīng)繳納的增值稅。
孝順的麥片 追問
那么以前有免稅的貨物,如何處理?
999 解答
以前有免稅的貨物,需要在匯算清繳中正確填寫,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交相關(guān)證明材料,由稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí),最終確認(rèn)是否可以享受免稅待遇。
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999 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.00 解題: 1140 個
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2023-03-21 10:50
999 解答
2023-03-21 10:50