小規(guī)模三月份開具了一張1%的增值稅專票,現(xiàn)因為開票錯誤要進行紅沖。這個月重新開具,要開3%嗎?一季度申報要交3月開具的紅沖票的稅嗎?
木水星辰
于2023-03-20 19:39 發(fā)布 ??663次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計算機高級
2023-03-20 19:49
老師:不用開3%的票,1%的增值稅專票進行紅沖就可以了,而且在一季度申報時,也只需要申報3月份開具的正票,不需要申報紅沖票。比如說,購買了1000元的商品,支付了900元,則可以開1%的稅率的專票,90元的稅金,但是因為開票錯誤,需要紅沖,則可以紅沖原來開具的1%的稅率專票,而不需要開3%的稅率的專票。
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老師:不用開3%的票,1%的增值稅專票進行紅沖就可以了,而且在一季度申報時,也只需要申報3月份開具的正票,不需要申報紅沖票。比如說,購買了1000元的商品,支付了900元,則可以開1%的稅率的專票,90元的稅金,但是因為開票錯誤,需要紅沖,則可以紅沖原來開具的1%的稅率專票,而不需要開3%的稅率的專票。
2023-03-20 19:49:42

你好,不用的開1%的還是紅蟲1%開1%的正確的。
2022-04-02 11:33:20

這個是正常的開具發(fā)票。可以這樣的開具發(fā)票。
2020-07-08 16:18:28

好的,首先說明一下,如果開超過45萬后,就只能按3月份的稅率1%,來開發(fā)票,而不是4月份的免稅新政策。 舉個例子:比如你的三月份的發(fā)票金額為50萬,在四月份,你希望把發(fā)票紅沖,并重新開具發(fā)票,但是此時有4月份的新政策免稅,此時你只能按1%的稅率重新開具發(fā)票,但是,增值稅還是需要交的,因為你的發(fā)票開具金額超過45萬,所以還是需要交稅的
2023-03-14 16:22:22

你好,可以直接按照1%的紅沖
2020-04-20 10:31:11
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