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魁梧的咖啡豆
于2017-11-21 11:42 發布 ??1587次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-11-21 11:53
借;其他應收款 貸;應收賬款
魁梧的咖啡豆 追問
2017-11-21 15:18
不是應該,借:銀行存款,貸:應付賬款嗎
鄒老師 解答
2017-11-21 15:20
付款 借;預付賬款 貸;銀行存款 把錢退回來走私賬 借;其他應收款 貸;預付賬款
2017-11-21 15:21
如果是走另一個公賬的話,是怎么樣做會計分錄呢
2017-11-21 15:22
你好,是收回的時候打款到另外一個公司嗎
2017-11-21 15:23
對,是的,就是打到對方的另一個公賬上
2017-11-21 15:24
付款 借;預付賬款 貸;銀行存款 把錢退回來走私賬 借;其他應收款——某某公司 貸;預付賬款
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之前匯款給供應商的款,幾個月之后供應商說那個公賬沒辦法開票了,又把錢退回來走私賬,這個怎么做會計分錄呢?
答: 借;其他應收款 貸;應收賬款
如果小工廠七月份正式建內賬,那七月付五六月的供應商款怎么做會計分錄
答: 那你之前掛應付賬款么,期初有這個數據么,有就現在沖回借應付賬款 貸銀行就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問:供應商多發一批貨給我們,而且前幾個月已經入賬了,這批貨也送給客戶了!但供應商年底對賬沒有對出來!這批貨怎樣會計分錄處理!
答: 你好,你們沒有發票嗎?
噸位差額虧3000元,供應商承擔一半,自己公司承擔一半,如何做會計分錄
討論
供應商返利直接算折扣,怎么出會計分錄
請教老師,老板請客吃飯花費1000元,供應商返利1000元,商品部直接將供應商返利的錢給老板,抵請客吃飯花費的錢,會計分錄怎么做?
老師,我想咨詢一下,我們公司的商品是按重量為單位的,我們銷售出去的重量大于進來的重量,是供應商和我們的稱會有些差別,這個是合理損耗,請問怎么會計分錄如何寫?
供應商給銷售方返點在往來賬款里會計分錄如何做
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624486 個
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魁梧的咖啡豆 追問
2017-11-21 15:18
鄒老師 解答
2017-11-21 15:20
魁梧的咖啡豆 追問
2017-11-21 15:21
鄒老師 解答
2017-11-21 15:22
魁梧的咖啡豆 追問
2017-11-21 15:23
鄒老師 解答
2017-11-21 15:24