我們公司是一個(gè)小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在想做不良資產(chǎn)處理 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
2018年到2022年虧損,23年到24年盈利了。24年企業(yè) 問
下午好親!我看看您描述哈 答
企業(yè)所得稅年度匯算清繳后要退稅,但不想退,怎么調(diào) 問
你好,正常是會(huì)調(diào)的了。你是說納稅調(diào)整明細(xì)表嗎 答
我們是一家小規(guī)模公司,現(xiàn)在從一家融資租賃公司購 問
車主給你開發(fā)票開機(jī)動(dòng)車發(fā)票,這個(gè)需要辦理過戶,他如果是二手車的話,車主給你開二手機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)給你開 你們收到法院的拍賣款是什么意思 答
企業(yè)為工程勞務(wù)公司,本地項(xiàng)目和異地項(xiàng)目銷項(xiàng)稅率9 問
一、增值稅稅負(fù)(以 100 萬開票額、9% 銷項(xiàng)稅為例 )本地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 55%%2B 勞務(wù) 25%%2B 普票 6% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬,進(jìn)項(xiàng)稅≈8.39 萬 → 留抵,增值稅稅負(fù) 0?。異地項(xiàng)目(進(jìn)項(xiàng):材料 50%%2B 勞務(wù) 22%%2B 普票 10% ): 銷項(xiàng)稅≈8.26 萬,進(jìn)項(xiàng)稅≈7.54 萬 → 應(yīng)納稅 0.72 萬,增值稅稅負(fù)≈0.79%?(0.72/(100/1.09))。二、需繳稅種及綜合稅負(fù)必繳稅種:增值稅、附加稅(增值稅的 12% )、企業(yè)所得稅(按利潤,假設(shè)稅負(fù) 2% )、印花稅(合同額 0.03% )。綜合稅負(fù): 異地項(xiàng)目≈3% - 5%(含各稅種,受利潤、進(jìn)項(xiàng)波動(dòng) ); 本地項(xiàng)目因增值稅留抵,綜合稅負(fù)主要看企業(yè)所得稅等,約2% - 4%?。三、核心結(jié)論增值稅稅負(fù)因進(jìn)項(xiàng)是否足額抵扣差異大(本地留抵、異地約 0.8% );綜合稅負(fù)含多稅種,工程勞務(wù)公司整體大概?2% - 5%?,需按真實(shí)業(yè)務(wù)精細(xì)核算。 答

小微企業(yè)的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額要一樣多嗎。例如銷項(xiàng)一年50萬就要有50萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣嗎
答: 不一定,要看企業(yè)面對(duì)的核定稅率有多高。例如,企業(yè)所得稅的核定稅率是6%,銷售100萬,銷項(xiàng)應(yīng)征稅額就是6萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票額度大于6萬即可抵扣繳納的稅額。
比如一個(gè)企業(yè)銷項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額20萬,銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)要咋用銷項(xiàng)稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額啊,這個(gè)企業(yè)還要咋繳稅
答: 企業(yè)銷項(xiàng)稅額是10萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額是20萬元,如果是不考慮月初的留抵增值稅的情況下,本月形成留抵增值稅是10萬元,不用繳納增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
3月份公司銷項(xiàng)稅額30萬,進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額50萬,還有一部分沒開銷項(xiàng)發(fā)票的,這個(gè)月需要交些什么稅呢?
答: 你那部分沒有開銷項(xiàng)的,做不做收入,有多少錢


無語的蝸牛 追問
2023-03-20 09:20
良老師1 解答
2023-03-20 09:20