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優雅的柚子
于2023-03-17 14:02 發布 ??1040次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-03-17 14:03
沒有必要結轉為0的月末先計算應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅下月交稅分錄借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款
優雅的柚子 追問
2023-03-17 14:06
謝謝老師,懂了,年底也不用結轉零是吧
家權老師 解答
2023-03-17 14:09
是的,年底也不用結轉零。正確申報就是了
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那是不是比如銷項稅是6000,所有進項稅加起來是5000,6000-5000=1000交1000的稅
答: 同學你好 對的 是這樣計算
怎樣確認銷項稅進項稅
答: 你好,工作年限應該算22年
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 還有我想問下進項稅銷項稅怎么理解呢
答: 你好,您買進來的東西,里面的稅就是進項稅
例9-4,只有銷項稅,進項稅在哪
討論
沒有銷項稅,進項稅期末怎么處理
沒有銷項稅,只有進項稅,報的時候要怎么報啊?
進項稅和銷項稅的區別
進項稅與銷項稅是怎么沖抵的
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 170063 個
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優雅的柚子 追問
2023-03-17 14:06
家權老師 解答
2023-03-17 14:09