
客戶有個產品要開模,然后我們去外面找供應商開了個模,然后這個模具的所有權歸我公司,但是客戶又付了8萬模具費給我們,那我收到客戶的這筆錢該怎么入賬呢
答: 客戶付費屬于銷售額,因此入賬時應項這筆收入歸屬于“銷售收入”,然后將客戶付費的8萬劃歸到應收賬款,記在“銷售費用”一欄,這筆款項就可以入賬了。
我們有個客戶委托我們研發生產產品,然后有涉及模具費,這個模具費是客戶出的錢,客戶打給我們,然后是我們去聯系模具廠家開模什么的,然后廠家這個模具費發票也是開給我們的,然后到時這個我們得怎么開票給客戶呢,本來這份合同我們也簽了技術委托開發合同,涉及技術交易額也還免增值稅,這個又得怎么開票
答: 模具費屬于技術開發成本,你給客戶開票應該開技術開發費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我們是做五金制品業的,然后收到客戶支付的模具費我們怎么開發票,這個模具是我們公司為了這處客戶專門訂制的,模具廠家是開發票給我們,跟我們結算,然后我們另向客戶模具費用,這個要怎么開發票
客戶委托我們開發模具,我們收了客戶的錢,然后分批給模具的制造商付款,收客戶款,開票,怎么記賬,然后我們給模具制造商付款,模具制造上和我們開票,我們怎么記賬
老師,你好,我想問下,我們給客戶找我這個的供應商做的模具800元,做好了收客戶的錢1000,然后這個模具留在我們廠生產產品,請問完整的賬務怎么處理?
請問模具費怎么入賬,這個模具是我們先跟供應商購買,如果后面客戶訂單量沒有達到約定的,客戶就要出這個模具費,我現在付給供應商的模具費,應該入什么會計科目呢?

