你好 老師 4月紅沖3月所開的發(fā)票,收到的退稅,如 問
同學(xué)你好 退的什么稅 答
怎么判斷EXW進(jìn)口報(bào)關(guān)單,在計(jì)算繳納進(jìn)口增值稅時(shí),是 問
看報(bào)關(guān)單:查 “運(yùn)費(fèi)”“保費(fèi)”“雜費(fèi)” 欄有無金額,有則單獨(dú)列出;無則需進(jìn)一步判斷。 查合同:看費(fèi)用承擔(dān)條款,買方承擔(dān)且未含在貨價(jià)中,計(jì)稅時(shí)通常未包含;賣方承擔(dān)或含在貨價(jià)中,可能已包含。 詢實(shí)際:和供應(yīng)商溝通價(jià)格構(gòu)成,查物流費(fèi)用支付記錄,有單獨(dú)支付則報(bào)關(guān)單貨價(jià)通常未含 答
那2024年度應(yīng)該納稅多少的企業(yè)所得稅合適呢? 問
除非稅局強(qiáng)制要求要稅,不然據(jù)實(shí)申報(bào)就行了哈 答
老師,個(gè)體戶只能開普通發(fā)票嗎 問
您好,專票才是能開的 答
老師,小規(guī)模企業(yè)是不是不用計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,謝謝 問
你好,你確認(rèn)收入的時(shí)候,就計(jì)提了。 答

老師好,隔月發(fā)現(xiàn)給客戶開的專用發(fā)票抬頭有錯(cuò)誤,對(duì)方已認(rèn)證,未抵扣,現(xiàn)在雙需要怎么操作?
答: 首先,你需要檢查發(fā)票抬頭是否有誤。如果是,你需要向發(fā)票認(rèn)證單位提出申請(qǐng),要求對(duì)發(fā)票抬頭做出更正,然后再把新的發(fā)票抬頭發(fā)給客戶。
給對(duì)方開的專用發(fā)票,對(duì)方以認(rèn)證未抵扣(發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了),我現(xiàn)在要把此票作廢,怎么辦
答: 你好那直接作廢就可以在開票系統(tǒng)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,11月開給對(duì)方的增值稅專用發(fā)票,他們已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在需要退回重開,怎么操作
答: 你好,在開票系統(tǒng)申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票,填寫紅字發(fā)票信息表,提交稅局審批就是了
我公司稅率13%,結(jié)果發(fā)現(xiàn)給客戶開錯(cuò)稅率了,未跨月,對(duì)方已認(rèn)證,需要怎么操作?
上個(gè)月開給對(duì)方企業(yè)的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,現(xiàn)在我要開紅字票怎么處理?
我方9月份開具給客戶的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)需紅沖,對(duì)方已提紅字發(fā)票信息,編號(hào)已給我方,下一步怎么操作


歡總在笑 追問
2023-03-17 01:13
良老師1 解答
2023-03-17 01:13