
22年我收到一筆增值稅和附加稅的退稅,我如何做分錄呢?收到21年的增值稅和附加稅的一筆退稅我們公司是小規(guī)模
答: 同學(xué),你好 你之前繳納過增值稅?這個(gè)退的是什么?以后還要繳納嗎?
22年我收到一筆增值稅和附加稅的退稅,我如何做分錄呢?收到21年的增值稅和附加稅的一筆退稅我們公司是小規(guī)模
答: 你需要把這筆退稅分別錄入到增值稅和附加稅的賬戶中,然后再錄入到應(yīng)收票據(jù)的賬戶。所以你可以把它錄入到兩個(gè)不同的賬戶中,一個(gè)是增值稅,另一個(gè)是附加稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
21年12月我們找稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)局直接代扣的增值稅和城建稅等附加稅;因?yàn)閮?nèi)容有誤申請(qǐng)了退票。3月收到了退的增值稅和附加稅,收到的退回的增值稅和附加稅如何做賬,跨年了
答: 你好;? ?你之前繳納的時(shí)候做分錄? ; 按照你繳納分錄? ?做相反分錄沖 即可? ? ;這個(gè)不影響損益的??

