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青檸

職稱會計實務

2023-03-15 16:29

企業內部控制措施包括實施內部法律和法規、建立內部控制系統、落實責任分解機制、建立內部控制審計體系、定期審計及績效考核等。

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企業內部控制措施包括實施內部法律和法規、建立內部控制系統、落實責任分解機制、建立內部控制審計體系、定期審計及績效考核等。
2023-03-15 16:29:13
同學您好,企業內部控制措施 (1)不相容職務分離控制 ①要求企業全面系統地分析、梳理業務流程中所涉及的不相容職務,實施相應的分離措施,形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。 ②不相容職務主要包括: (A)授權批準與業務經辦; (B)業務經辦與會計記錄; (C)會計記錄與財產保管; (D)業務經辦與稽核檢查; (E)授權批準與監督檢查。 (2)授權審批控制 要求企業根據常規授權和特別授權的規定,明確各崗位辦理業務和事項的權限范圍、審批程序和相應責任。 (3)會計系統控制 要求企業嚴格執行國家統一的會計準則制度,加強會計基礎工作,明確會計憑證、會計賬簿和財務會計報告的處理程序,保證會計資料真實完整。 (4)財產保護控制 要求企業建立財產日常管理和定期清查制度,采取財產記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施,確保財產安全。 (5)預算控制 要求企業實施全面預算管理制度,明確各責任單位在預算管理中的職責權限,規范預算的編制、審定、下達和執行程序,強化預算約束。 (6)運營分析控制 要求企業建立運營情況分析制度,經理層應當綜合運用生產、購銷、投資、籌資、財務等方面的信息,通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法,定期開展運營情況分析,發現存在的問題,及時查明原因并加以改進。 (7)績效考評控制 要求企業建立和實施績效考評制度,科學設置考核指標體系,對企業內部各責任單位和全體員工的業績進行定期考核和客觀評價,將考核結果作為確定員工薪酬以及職務晉升、評優、降級、調崗、辭退等的依據。
2022-03-25 21:27:40
同學你好,這個應該是經濟法基礎第二章的內容
2021-11-16 10:28:22
行政單位內部信息一般是不需要公開的
2020-03-11 13:51:39
您好!稅收保全措施包括: 1、書面通知納稅人開戶銀行或者其他金融機構凍結納稅人的金額相當于應納稅款的存款; 2、扣押、查封納稅人的價值相當于應納稅款的商品、貨物或者其他財產。
2020-07-26 19:26:02
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