老師,我以前的留抵進項沒有結轉,我想在今年1月份添一張憑證來提現留抵的進項稅額,我應該怎么做憑證啊?
時尚的蛋撻
于2023-03-14 13:16 發布 ??273次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會計實務
2023-03-14 13:22
首先,你需要得到上一財年的所有稅務報表,然后將這些報表的稅額數據和今年的稅額數據進行比對,取出未結轉的留抵進項稅額。之后,你可以按照稅法的規定,憑證上錄入相關數據,來進行結轉留抵進項稅額的提現。
相關問題討論

首先,你需要得到上一財年的所有稅務報表,然后將這些報表的稅額數據和今年的稅額數據進行比對,取出未結轉的留抵進項稅額。之后,你可以按照稅法的規定,憑證上錄入相關數據,來進行結轉留抵進項稅額的提現。
2023-03-14 13:22:13

是的,如果你換了新的財務軟件,在1月份以前留抵的進項稅額就需要重新準備一張憑證。根據國家稅法的相關規定,憑證須包括:1.主表,2.客表,3.認證欄,4.密封欄。在憑證中,應當包含稅收征收項目、來源、數額、明細及稅負方式等內容。另外,重新做憑證時,要保證原憑證及數據的真實、準確性。
拓展知識:進項稅額的留抵是指賣方和買方就增值稅相關企業收發貨物或提供服務,在發生納稅義務之前,對已經繳納的進項稅額進行一定比例的抵扣。它既可以用來抵扣繳納買方的增值稅稅額,也可以用來抵扣賣方的增值稅稅額。
2023-03-14 13:12:51

同學你好
是需要做一個
借,應交稅費一應增一銷項10000
貸,應交稅費一應增一進項10000
的分錄;
2020-10-16 10:30:29

同學你好
這個是期末余額吧
是列入期初數的
不是做分錄
2021-10-19 15:19:20

借轉出未交增值稅380.89貸進項稅額380.98
借銷項稅額4051.21貸轉出未交增值稅4051.21
借轉出未交增值稅1925.12(4051.21-380.89-17745.20)貸應交稅費——未交增值稅1925.12
2019-06-11 10:59:30
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息