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送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-14 11:28

出口退稅公司的做賬主要包括進項發(fā)票的錄入,銷項發(fā)票的錄入,以及進項稅額和銷項稅額的核算。其中,進項發(fā)票錄入主要是把采購物料和服務的發(fā)票錄入到記賬憑證中;銷項發(fā)票錄入是把銷售的發(fā)票錄入到記賬憑證中;進項稅額和銷項稅額的核算則是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容和稅率計算出來并錄入記賬憑證中。最后,將進項稅額和銷項稅額相減得出差額,便可結(jié)轉(zhuǎn)成本。

愛笑的芹菜 追問

2023-03-14 11:28

這么多步驟,容易不容易執(zhí)行?

青檸 解答

2023-03-14 11:28

這些步驟可以簡單理解為記賬憑證的錄入和核算,雖然步驟較多,但只要熟悉財務賬目的關系,以及記賬憑證的構成,就可以比較容易的操作。

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出口退稅公司的做賬主要包括進項發(fā)票的錄入,銷項發(fā)票的錄入,以及進項稅額和銷項稅額的核算。其中,進項發(fā)票錄入主要是把采購物料和服務的發(fā)票錄入到記賬憑證中;銷項發(fā)票錄入是把銷售的發(fā)票錄入到記賬憑證中;進項稅額和銷項稅額的核算則是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容和稅率計算出來并錄入記賬憑證中。最后,將進項稅額和銷項稅額相減得出差額,便可結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023-03-14 11:28:58
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-12 15:48:14
你好,沒有外銷和內(nèi)銷,不做進項稅認證的話,就0申報。也沒有進項和銷項稅的。 出口退稅也是0申報
2022-04-22 14:06:28
銷項按照出口外幣*外匯牌價/(1+16%)*16% 進項稅額就是按照進項發(fā)票的進項 應交稅額=銷項稅額-進項稅額
2019-03-20 15:49:24
您好,借庫存商品 進項稅額貸應付賬款 借 應收賬款貸主營業(yè)務收入,借主營業(yè)務成本103貸庫存商品100 進項稅額轉(zhuǎn)出100*(16%-13%)=3,申報出口退稅,借其他應收款--出口退稅款貸應交稅費-應交增值稅(出口退稅),收到退稅款,借 銀行存款貸其他應收款--出口退稅款
2019-06-13 22:21:35
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