你好老師,我們公司去年預交了企業所得稅,但是年度虧損了,需要在去年年底做賬沖回所得稅費嗎?然后怎么向稅務局申請退稅呢?
緊張的冬日
于2023-03-13 15:04 發布 ??970次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-13 15:16
您需要及時到當地稅務局申請財稅處理措施,依法辦理年終相應的減免稅處理,以獲得企業所得稅退稅。
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你好; 可以的。 你到時可以申請 匯算的; 現在稅務局 - 一般退抵稅管理 - 有 一個匯算多繳納申請表 去申請退稅回來即可
2022-04-12 11:14:26

您需要及時到當地稅務局申請財稅處理措施,依法辦理年終相應的減免稅處理,以獲得企業所得稅退稅。
2023-03-13 15:16:50

你好 ; 1. 沖繳納了 你到時申請退稅即可 2. 到時你 去紅沖計提分錄 和 收到退稅的分錄即可 ; 比如借銀行存款貸應交稅費-應交企業所得稅; 沖計提 :借 應交稅費-應交企業所得稅; 貸以前年度損益調整; 借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配潤 3.匯算之后去申請退稅哈
2022-04-12 11:25:11

去年年底賬務處理應該做分錄,主要是通過減少稅金及附加預繳稅款科目的余額,增加應交稅費預提費用科目的余額,從而反映企業稅款的減免。舉個例子:公司在去年應交企業所得稅10000元,但是由于虧損,實際應交稅費僅6000元,那么處理的分錄為:借:應交稅費預提費用6000元;貸:稅金及附加10000-6000=4000元。
2023-03-13 15:20:17

您好,賬務處理,借以前年度損益調整(紅字),貸應交稅費應交企業所得稅(紅字),借應交稅費應交企業所得稅(紅字)借銀行存款
2022-04-12 11:20:53
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緊張的冬日 追問
2023-03-13 15:16
齊惠老師 解答
2023-03-13 15:16