你好老師,支付勞務費,個稅由單位承擔,會計分錄怎么做?
無情的棒棒糖
于2023-03-10 12:14 發布 ??1008次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計算機高級
2023-03-10 12:30
你好,支付勞務費的會計分錄應該實行現金支出原則,即現金支出時應記入現金減少,費用增加。同時,根據《中華人民共和國會計法》,單位應按照相關規定對費用進行稅前扣除,即實際發生的勞務費,應當在發生時扣除個人所得稅,單位不再承擔稅費。拓展知識:此外,企業應注意,如果發生的勞務支出未經稅前扣除,則企業在繳納財政預算時,就要按照實際支出金額加上應納稅額繳納。
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你好,支付勞務費的會計分錄應該實行現金支出原則,即現金支出時應記入現金減少,費用增加。同時,根據《中華人民共和國會計法》,單位應按照相關規定對費用進行稅前扣除,即實際發生的勞務費,應當在發生時扣除個人所得稅,單位不再承擔稅費。拓展知識:此外,企業應注意,如果發生的勞務支出未經稅前扣除,則企業在繳納財政預算時,就要按照實際支出金額加上應納稅額繳納。
2023-03-10 12:30:31

您好,發票是由公司開出的,應當做貸方的費用類科目,并做記賬分錄。如果是自行開出的發票,則應當做借方的其他應付款類科目,并做記賬分錄。同時,需要記錄舞蹈老師的個人信息,以及支付的勞務個稅情況。
2023-03-25 18:32:34

支付的勞務費由我單位承擔個人所得稅,借營業外支出--個人所得稅,貸銀行存款
2019-07-12 18:10:14

借管理費用勞務費或者主營業務成本勞務費
貸銀行存款
應交稅費個稅,
你們是代扣代繳是嗎?
2024-06-14 10:10:45

你好? ? ? ?用工單位來 承擔社保? ; 你現在是做 勞務派遣公司的? 社保做 :借銀行存款貸其他應付款 ;? ? ? 借其他應付款貸銀行存款 。?
2022-03-10 09:40:48
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