
老師,今天申報的時候城建稅多報了680,稅務局說下期抵扣。企業(yè)的情況估計今年都是虧損的,如果跨年了怎么抵扣。
答: 你好,可以填寫表格抵扣之前多交的稅款
問下老師,我是今年九月份在新公司上的班,然后昨天報個稅的時候發(fā)現(xiàn)有逾期未申報的月份,結果今天去稅務局查了一下,說是從去年八月份到今年七月份的都沒申報,現(xiàn)在我應該怎么辦呢?
答: 你好,要去補申報,根據(jù)稅局要求交滯納金等
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師。我們19年12月收到稅控服務的發(fā)票,1月申報的時候忘記填寫抵扣了,今年可以在申報的時候抵減增值稅嗎,算不算跨年?
答: 你好,屬于跨年,但是在12個月之內是可以正常抵扣的
用虧損的金融資產(chǎn)進行應交增值稅抵扣是什么意思?是比如企業(yè)虧了100萬,這一百萬都能夠用來抵扣稅嗎?如果今年這一百萬沒有抵扣完,下一年就不能用了是嗎?這是兩個問題。麻煩老師了
老師,高鐵票進項部分已入賬,稅局系統(tǒng)未抵扣,跨年了可以在稅局系統(tǒng)申報抵扣嗎?如果不在稅局系統(tǒng)申報抵扣,跨年了怎么轉出,做賬分錄怎么寫?
老師你好,我要申報年報的時候,今年利潤是正數(shù),但是去年虧損了,今年就不用交稅的。 但是以前年度虧損表里不顯示今年的金額,A5報表里不顯示以前年度虧損的金額,抵不了,看圖

