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送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-08 19:21

是的,在制造業,一般納稅人在本月內可以開出銷項發票,但進項發票可以大于銷項發票,就需要將多出的購進稅額,也就是營業稅等支出費用留存在稅務系統當中,這就稱為“留底稅額”。留底稅額有助于企業合理利用其付稅權益,減輕企業負擔,拓展企業經濟效益。此外,稅收執法檢查組也會隨機抽查企業近期的銷項發票與留底稅額,若發現有不一致的情況,勢必會產生稅務處罰甚至行政處分的結果。

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是的,在制造業,一般納稅人在本月內可以開出銷項發票,但進項發票可以大于銷項發票,就需要將多出的購進稅額,也就是營業稅等支出費用留存在稅務系統當中,這就稱為“留底稅額”。留底稅額有助于企業合理利用其付稅權益,減輕企業負擔,拓展企業經濟效益。此外,稅收執法檢查組也會隨機抽查企業近期的銷項發票與留底稅額,若發現有不一致的情況,勢必會產生稅務處罰甚至行政處分的結果。
2023-03-08 19:21:40
你好,你的留底加上進項大于銷項了嗎
2019-01-11 09:40:16
一、進項稅額大于銷項稅額時的分錄是不用交稅,形成留抵的增值稅。 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 二、銷項稅額大于進項稅額的分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 2、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-06-25 10:34:57
您好,您是期末增值稅三級科目的結轉是嗎,上期有留底稅額,比如是1000,那就是在應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)的借方余額是1000,然后本期的銷項稅額是5000,余額是在貸方,結轉的時候是借銷項稅額貸轉出未交增值稅,進項稅額是3000,余額在借方,結轉的時候,借轉出未交增值稅貸進項稅,這樣實際期末需要交增值稅是5000-1000-3000=1000,也就是轉出未交增值稅的貸方余額,再轉到未交增值稅,借轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅
2019-11-05 10:07:44
是的,轉回之前那還是可以繼續抵扣
2020-05-14 09:27:59
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