單位沖1000元的VIP卡,送200元。實際收款是1000.但是刷卡要做1200.怎么做分錄啊,這200也做收入?老板不想做收入,我該怎么處理,老師寫出分錄
潔
于2015-03-11 08:41 發布 ??1020次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2015-03-11 09:36
你好!內帳還是外帳?送的200元開發票嗎?老板不想做收入外賬按發票做帳就可以做借:現金 1000 貸:預收賬款 1000 贈送的200原不作處理。如果是內帳可以這樣做借:現金 1000 銷售折扣與折讓 200 貸:預收賬款 1200 消費的時候按實際消費 借:預收賬款 貸:主營業務收入
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你好!借:銀行存款 1000 銷售費用(或銷售折扣與折讓) 1000 貸:預收賬款 2000
2015-06-13 10:17:19

你好!內帳還是外帳?送的200元開發票嗎?老板不想做收入外賬按發票做帳就可以做借:現金 1000 貸:預收賬款 1000 贈送的200原不作處理。如果是內帳可以這樣做借:現金 1000 銷售折扣與折讓 200 貸:預收賬款 1200 消費的時候按實際消費 借:預收賬款 貸:主營業務收入
2015-03-11 09:36:28

你好!1、一般在充值的時候借:現金 100 銷售折扣與折讓 20 貸:預收賬款 120 2、 確認收入時按實際消費確認收入就可以 借:預收賬款 120 貸:主營業務收入 120
2015-03-04 10:02:58

你好!充值時借:現金 1000 銷售折扣與折讓 50 貸:預收賬款 1050
消費時按實際消費轉收入就可以
2014-12-17 14:03:52

你好!充值送就按銷售費用,打折算在銷售折扣與折讓科目下就可以
2016-03-22 08:52:46
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曉海老師 解答
2015-03-23 15:32