
10月份支付了一筆購辦公用品的款,發票開票日期是11月份,剛收到。(錢是10月份支的,辦公用品也是10月份購,我們先自己填了個報銷與付款的子把帳做到了10月份,但現在收到發票是11月份的,這個發票能直接放到10月份嗎?還是要把帳調到11月份? 如果把帳做到10月份,發票日期就跨月延后了,如果做到11月,就與銀行付出款的日期按月對不上了,這種情交一般如何處理比較好?每個月會計都要與出納對帳的。
答: 10月份 借;應付賬款 貸;銀行存款 11月份取得發票 借;管理費用 貸應付賬款
1.3辦公室報銷的發票日期是201612.28的地租發票,實際是預交的2017.1月_5月的,可以算成2017年的費用嗎?
答: 您好,可以的。 直接在1月份編制憑證入賬,把發票和合同復印件附在憑證后面。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,這種發票開票日期沒打印全能不能報銷?
答: 我的看法是退回不能報銷

