老師,早上好!給銷售人員購買的手機是借:銷售費用-- 問
借:銷售費用--辦公費,貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答

老師,有進項稅額的庫存商品如何做暫估入庫呢?分錄怎么做呢?
答: 你你好!如果你收到發票就不用做暫估了。
老師,請問,我們公司買來了一批手機有一部分售給了另一個公司還有十幾部作為員工獎勵發放了,這個分錄怎么做?我入的借:庫存商品 進項稅額 貸:應付帳款
答: 你好,用于獎勵的是不能抵扣的 借;管理費用-福利費 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上月有筆進貨 庫存商品金額與進項稅額入少了 但商品數量入多了 同時還做了筆暫估入庫 這個月該做那些分錄調整
答: 紅沖你的庫存商品負數,然后做發票的


楊靜 追問
2017-11-08 11:49
鄒老師 解答
2017-11-08 11:50
楊靜 追問
2017-11-08 11:51
鄒老師 解答
2017-11-08 11:52