
老師,我去年12月多計提了印花稅,今年1月已繳納印花稅,3月稅務(wù)提示交錯所屬期要求申報退稅重新申報,我在5月匯算清繳重新計算印花稅發(fā)現(xiàn)多提暫未重新申報,應(yīng)該怎么在年度報表數(shù)不變的情況下做賬務(wù)處理及匯算清繳
答: 您可以通過先把多計所得的凈額提到當期應(yīng)稅所得額中,再在其他加減項中抵扣多抵所得的凈額來進行賬務(wù)處理。年度報表不會受到影響。
已經(jīng)申報了匯算清繳,后來補繳去年的印花稅,附加稅,匯算清繳報表要重新改嗎,改哪里的數(shù)據(jù)
答: 你好走以前年度損益來做賬 不用該表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳已過,但是發(fā)現(xiàn)2018年有印花稅沒申報,現(xiàn)在報了產(chǎn)生的滯納金用不用重新加在匯算清繳中?
答: 你好 滯納金直接做賬 借營業(yè)外支出-滯納金貸銀行存款
老師,2023年度印花稅多計提33元,這個月沖回,企業(yè)所得稅匯算清繳需要重新改報表嗎?賬套內(nèi)的本月未分配利潤比年初多33 ,這個要不要改年初數(shù)據(jù)?。?/a>
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳年報報錯了,稅務(wù)疑點提示才發(fā)現(xiàn)有提示,21年企業(yè)匯算清繳未報,現(xiàn)在能重新更正申報嗎?有哪位老師知道?
老師,今年4月補計提和補繳了去年19年的印花稅?,F(xiàn)在做19年匯算清繳時,這一筆金額應(yīng)該填在年度申報表的哪里呢
老師,我們公司去年7月份做的稅務(wù)登記,還處于籌建期,到這個月稅務(wù)局告訴我要繳印花稅,后來我申報了,所屬期是今年3月份的,上面說不可以,要繳滯納金,要退稅重新申報

