
應(yīng)收賬款期初余額金額多錄了,怎么做調(diào)賬分錄,應(yīng)收賬款減少,那對(duì)應(yīng)的科目是什么呢
答: 你好,期初數(shù)多錄入了只能是重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才可以的
老師,我們是預(yù)收定金才下單制作的公司,收一半定金,我直接不用預(yù)收這個(gè)科目!用的是應(yīng)收賬款,那客戶(hù)付尾款的時(shí)候是和另外一個(gè)訂單一起付款的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄我怎么寫(xiě)?
答: 你好 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 借銀行存款 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收 入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入待處理資產(chǎn)損益科目的分錄
答: 一般是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,沒(méi)有轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益的做法

