我想確認的是如果本月在國稅系統(tǒng)中包含未開票收入的銷項稅,那么防偽稅控系統(tǒng)中并沒有這筆開票的收入,在本月防偽稅控系統(tǒng)中報稅時填寫的金額到底是依據(jù)國稅申報表中的應交增值稅來填寫還是按照防偽稅控系統(tǒng)中實際銷項稅減去認證的進項稅算出來的增值稅數(shù)字來填寫?那以后月份這筆未開票收入又開票的話,防偽稅控系統(tǒng)中抄稅時的數(shù)字還是按照實際的增值稅數(shù)字來填的話,豈不是會比國稅申報系統(tǒng)中的增值稅數(shù)字要大了嗎?那比對的時候沒有問題嗎?
歡喜豬
于2015-03-10 10:57 發(fā)布 ??1267次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2015-03-10 11:19
比對的是你的開票數(shù),你開票的數(shù)據(jù)填在開具稅控增值稅專用發(fā)票那一列,未開票的填在未開具發(fā)票的馬一列,報稅清卡時根據(jù)申報表填的是應交增值稅的金額,沒有應交增值稅的時候就填0.
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比對的是你的開票數(shù),你開票的數(shù)據(jù)填在開具稅控增值稅專用發(fā)票那一列,未開票的填在未開具發(fā)票的馬一列,報稅清卡時根據(jù)申報表填的是應交增值稅的金額,沒有應交增值稅的時候就填0.
2015-03-10 11:19:09

你好,需要再做收入的申報,無票收入是不可以沖銷的
你按開具發(fā)票的收入申報就是了
2017-08-25 10:04:04

開票系統(tǒng)
點上報匯總的
2021-10-09 12:24:51

國稅系統(tǒng)中未開票收入用負數(shù)沖減了, 從防偽系統(tǒng)中讀過來是正數(shù),一正一負就沒有多申報啊
2015-03-10 08:36:59

直接在申報界面選擇發(fā)票同步就行
2020-04-02 23:34:12
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