請問,采購不含稅價款是220000,稅額28600,出口應退稅額19800,進項稅轉出8800. 計提應退稅額分錄: 第一個問題 借:其他應收款-出口退稅 19800 貸應稅費-應交增值稅-出口退稅19800(這個貸方余額月底要作處理嗎?怎么處理) 第二個問題 借主營業務成本-進項稅額轉出8800 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 8800 (這個貸方余額月底要作處理嗎?怎么處理)
小魔女
于2023-03-06 15:06 發布 ??243次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-03-06 15:10
同學你好
1.不用處理
2.要處理
結轉到轉出未交增值稅
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同學您好,
借:應收賬款? 565
? 貸:主營業務收入? 440? ? (5*100-60)
? ? ? ? ?預計負債? ?60? ? (5*100*12%)
? ? ? ? ?應交稅費﹣應交增值稅(銷項稅額)? 65? ? (5*100*13%)
借:主營業務成本? ? 352
? ? ? ?應收退貨成本? ? 48? ? (5*80*12%)
? ?貸:庫存商品? ?400? ? ?(5*80)
2*20年1月31日由于估計退貨率為10%,因此比原退貨率少=12%-10%=2%
借:預計負債? ?10? ? ?(60-5*100*2%)
? ?貸:主營業務收入? 10
借:主營業務成本? ? 8? ? (5*80*2%)
? ?貸:應收退貨成本? ?8
2022-02-24 00:10:36

老師正在解答中,請稍等
2022-02-22 00:01:33

你好 發生銷售退回直接 做原來分錄的負數分錄就可以 科目相同 金額負數
2018-12-17 16:26:18

肖像和進象是你發票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47

利潤表上主營業務收入1000 和 主營業務成本100
2019-05-28 15:14:11
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小魔女 追問
2023-03-06 15:16
樸老師 解答
2023-03-06 15:20