
9月用庫存現(xiàn)金預(yù)付了一筆服務(wù)費(fèi)。錯(cuò)誤記賬為【借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金】10月才收到發(fā)票,可以調(diào)賬【借:預(yù)付賬款 貸:管理費(fèi)用—開辦費(fèi)借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 貸:預(yù)付賬款】嗎?10月有發(fā)票,還需要什么?9月的賬需要什么嗎?
答: 你好,你的調(diào)賬是正確的,這樣做就可以了。
一般納稅人,9月錯(cuò)誤做賬,3000元,收發(fā)票做賬。【借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金】10月調(diào)賬【借:預(yù)付賬款 貸:管理費(fèi)用】【借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 】財(cái)務(wù)報(bào)表怎么辦呢?年初是零。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表【未分配利潤】比利潤表【凈利潤】高3000。
答: 您好,10月調(diào)賬,應(yīng)該是 【借:預(yù)付賬款 借:管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)】【借:管理費(fèi)用 ,貸:預(yù)付賬款 】
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
9月底為了補(bǔ)繳所得稅,提了一筆房租費(fèi)用,這筆費(fèi)用應(yīng)該是10月預(yù)付,后期才有發(fā)票,9月做賬:借管理費(fèi)用100000,貸應(yīng)付賬款1000000,10月才付款,是借預(yù)付賬款100000,貸銀存100000,那9月的預(yù)提費(fèi)用怎么調(diào)整呢?后期的發(fā)票是普票
答: 你好,付款做預(yù)付,取得發(fā)票做費(fèi)用,不需要計(jì)提的

