
增值稅專用發(fā)票進(jìn)項發(fā)票沒認(rèn)證可以做進(jìn)項稅嗎在賬上做應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額嗎如果做進(jìn)項稅了呢
答: 不可以的 做調(diào)整分錄 借應(yīng)交稅費(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額 )
印花稅,是增值稅進(jìn)項發(fā)票不含稅金額+增值稅銷項發(fā)票不含稅金額再*稅率,還是指進(jìn)項發(fā)票全額+銷項的全額發(fā)票呢
答: 你好 你們有購銷合同嗎 你們合同是否有金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進(jìn)項稅額由于前期差錯虛增怎么辦?也就是進(jìn)項稅額的借方有余額,但實際手上沒有未抵扣的進(jìn)項發(fā)票
答: 借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

