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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-02 11:54

老師 我想知道是不是只有開具增值稅專用發票才可以抵扣

Galina 追問

2017-11-02 14:05

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2017-11-02 11:17

你好,有取得可以抵扣的憑證就計入進項稅的借方

鄒老師 解答

2017-11-02 11:56

你好,不是 
還有海關進口增值稅專用繳款書,運輸專用發票,機動車發票都是可以抵扣的

鄒老師 解答

2017-11-02 14:06

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
這個應當在借方的啊。
2019-04-24 09:50:37
你好,有取得可以抵扣的憑證就計入進項稅的借方
2017-11-02 11:17:33
銷售白酒繳納增值稅(84000+500)*0.13=10985 繳納消費稅是(84000+500)*0.2+7000*2*0.5=23900 加工費可以抵扣進項稅額8000*13%=1040 進口小轎車消費稅是200000*(1+30%)/(1-5%)*5% 可以抵扣進項稅額200000*(1+30%)/(1-5%)*13%
2022-06-17 18:36:19
你好需要計算做好了給你
2021-11-05 05:37:25
先,我們需要計算該酒廠2月份的銷項稅額。根據題目,銷售自產糧食白酒7000千克,取得收入84000元(不含稅),包裝物計價500元(不含稅)。因此,銷項稅額為: 銷項稅額 = (84000%2B500) × 13% = 11285元 其次,我們計算該酒廠2月份的進項稅額。根據題目,委托加工黃酒30噸,發出材料成本10000元,加工費用8000元,受托企業開具增值稅專用發票。因此,進項稅額為: 進項稅額 = (10000%2B8000) × 13% = 2340元 最后,我們計算該酒廠2月份應交的增值稅。根據題目,本月進口小轎車一輛,氣缸容量為2.1升,到岸價折合人民幣200000元,關稅稅率為30%。因此,應交的增值稅為: 應交增值稅 = 銷項稅額 - 進項稅額 = 11285 - 2340 = 8945元 (2)應交消費稅的計算 首先,我們需要計算該酒廠銷售糧食白酒應交的消費稅。根據題目,銷售自產糧食白酒7000千克,取得收入84000元(不含稅)。因此,應交的消費稅為: 消費稅 = 84000 × 20% %2B 7000 × 0.5 = 19550元 其次,我們需要計算該酒廠委托加工黃酒應交的消費稅。根據題目,委托加工黃酒30噸,發出材料成本10000元,加工費用8000元。因此,應交的消費稅為: 消費稅 = (10000%2B8000) / (1-12%) × 12% = 2322.22元 最后,我們需要計算該酒廠進口小轎車應交的消費稅。根據題目,進口小轎車一輛,氣缸容量為2.1升,到岸價折合人民幣200000元。因此,應交的消費稅為: 消費稅 = 2.1 × 4% × 20萬 = 1680元 (3)會計處理如下: 借:銀行存款 9375 %2B 168 = 9543元 貸:主營業務收入或其他業務收入 9375元 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 168元 借:原材料或其他業務成本 18333.33元 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 234元 貸:銀行存款或其他貨幣資金 18567.33元
2023-10-26 13:39:30
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