
借:銀行存款 907.42 貸:其他業務收入 907.12 這樣做分錄對嘛?
答: 你好,這樣分錄都不平衡的
今年社保穩崗補貼630元,我借:銀行存款 630,貸:其它業務收入 政府補貼 630想請問老師,這樣做分錄,還行啊,?其他業務收入需要交稅嗎?
答: 你好,一般是計入營業外收入,不涉及增值稅,但是會涉及所得稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
要建賬我從8月開始做我貸方我想簡單點弄個 先錄進去 把余額錄進去 8月開始發生的每一筆我好做賬 簡單掌握流水 到時候好控制還是我做 借 銀行存款 貸 其他業務收入 -7.31前盤點清楚賬戶余額我就根據余額建賬 其他的不需要管不是外帳 是做內帳主要的還是監控資金我建賬的第一筆分錄借 銀行-興業銀行 4563.5 貸 其他業務收入 --7月31日止盤點清楚的余額我做內帳 盤點清楚興業銀行7月31日止的賬戶余額我8月份的開始接手別人的帳 之前
答: 你好,你直接以8月份底的余額建賬就可以了。你們先盤點有問題的讓前任會計在七月的賬里更改正確再交接給你。
18年有筆分錄收到一個單位的錢借銀行存款,貸其他業務收入,轉給另一個公司后借經營支出貸銀行存款。其實錢都是要還回的,現在要怎么處理
你好,老師,請問醫院里設置的自動停車抬桿收費,就是出去的時候按照停車時間自動掃碼收費的,平時也不開票,只是微信收費,請問老師像這種收入應該怎么做會計分錄?借 銀行存款 貸其他業務收入,這樣做對嗎?
采購方收到1萬入場費展示費,1、采購方:借:銀行存款、應收賬款1萬; 貸:其他業務收入1萬 交5個點的的營業稅怎么做分錄


阡陌紅塵。 追問
2017-11-01 13:34
鄒老師 解答
2017-11-01 13:36
阡陌紅塵。 追問
2017-11-01 13:41
鄒老師 解答
2017-11-01 13:42
阡陌紅塵。 追問
2017-11-01 13:45
鄒老師 解答
2017-11-01 13:46