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威武的小饅頭
于2017-10-30 15:33 發布 ??1547次瀏覽
陳靜老師
職稱: ,中級會計師
2017-10-30 15:34
你好!業務招待費發票據實做。
威武的小饅頭 追問
2017-10-30 15:38
嗯嗯,那老師,那企業所得稅匯算清繳時,不能稅前列支是嗎
陳靜老師 解答
2017-10-30 15:52
你好!可以稅前列支,但也要所得稅匯算清繳調增的。
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我們是房地產開發企業,今年營業收入為零,那我們業務招待費稅前扣除也是零嗎
答: 你好!業務招待費發票據實做。
我們是房地產開發企業,今年營業收入為零,業務招待費稅前扣除應該怎么填寫所得稅納稅調整項目明細表中的招待費是全體填寫稅收金額 還是按發生額的60%填寫
答: 發生額的60%填寫
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們企業一直是零報稅,沒有收入,那辦公費和業務招待費入賬嗎
答: 您好!如果是真實的業務,而且單據齊全是要入賬的。
我們民營醫院19年沒有收入,是零,請問在19年企業所得稅匯算清繳時招待費10000元,稅前扣除比例是多少?謝謝
討論
算企業所得稅時,業務招待費按百分之六十扣除,但不得超過當年營業收入的千分之五,那如果遇到營業收入是零,怎么計算業務招待費的扣除數?
房地產企業在開發前期階段還沒銷售收入和預售收入,當年發生的業務招待費和業務宣傳費能稅前扣除嗎?
業務招待費扣除基數為零,但是企業發生了業務招待費,怎么計算
老師 關于業務招待費扣除標準,如果沒有營業收入,我們去年收入是0. 那么填寫所得稅匯算的表中,業務招待費就不能扣除哦 看我填的對嗎
陳靜老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.97 解題: 12501 個
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威武的小饅頭 追問
2017-10-30 15:38
陳靜老師 解答
2017-10-30 15:52