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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2017-10-30 08:53

怎么沒有回復(fù)的呢

老王老師 解答

2017-11-01 21:04

您好,一、  采購管理(以下操作在采購管理模塊中進(jìn)行) 
 
(1)整體流程:錄入采購入庫單(或者“采購入庫單(紅字)”),根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票(或者紅字采購發(fā)票),將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成      本,根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷,根據(jù)實際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬,最后月末結(jié)賬。 
 
(2)采購入庫單:點擊“采購入庫單”進(jìn)入采購入庫單界面,點擊增加選擇采購入庫單(如果采購?fù)素洠瑒t選擇“采購入庫單(紅字)”),根據(jù)實際情況錄入倉庫、入庫類別        、供貨單位、存貨等信息,最后保存。 
 
(3)采購發(fā)票:點擊“采購發(fā)票”進(jìn)入采購發(fā)票界面,點擊增加選擇普通發(fā)票(如果采購?fù)素洠瑒t選擇“普通發(fā)票(紅字)”)錄入發(fā)票號,然后選單(采購入庫單),過濾選擇      需要生成發(fā)票的入庫單,選擇確認(rèn)后生成采購發(fā)票,保存后復(fù)核。 
 
(4)采購結(jié)算(過濾-入庫-發(fā)票-結(jié)算):點擊“采購結(jié)算”進(jìn)入結(jié)算界面,首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍,然后點擊入庫,選擇需要結(jié)算的入庫單后確認(rèn),       再點擊發(fā)票,選擇和入庫單對應(yīng)的發(fā)票后確認(rèn),確認(rèn)本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后,點擊結(jié)算即可;重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。 
 
(5)付款結(jié)算:點擊付款結(jié)算,進(jìn)入付款單界面,選擇本次付款的供應(yīng)商,然后點擊增加,錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存;然后點擊核銷,選擇自動,確認(rèn)核銷的      金額后保存,完成付款。 
 
(6)供應(yīng)商往來轉(zhuǎn)賬(不常用,處理特殊情況) 
 
(7)月末結(jié)賬:點擊月末結(jié)賬,利用月末結(jié)賬的月末檢測功能,檢查本月工作是否全部完成,若全部完成則點擊結(jié)賬,進(jìn)行下月操作。 
 
 
 
 
二、   銷售管理(以下操作在銷售管理模塊中進(jìn)行) 
 
(1)整體流程:錄入銷售發(fā)貨單(或退貨單),根據(jù)銷售發(fā)貨單(退貨單)生成(紅字)銷售發(fā)票,根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷,根據(jù)實際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬,最后月      末結(jié)賬。 
 
(2)銷售發(fā)貨單:點擊發(fā)貨單進(jìn)入發(fā)貨單填制界面,點擊增加選擇發(fā)貨單(如果銷售退貨,則選擇退貨單),錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額      合計等,保存并審核。 
 
(3)銷售發(fā)票:點擊銷售發(fā)票進(jìn)入銷售發(fā)票填制界面,點擊增加選擇普通發(fā)票(如果銷售退貨,則選擇“普通發(fā)票(紅字)”),然后選單(發(fā)貨單),在彈出的界面選擇客戶后      點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單,確認(rèn)后將銷售發(fā)票保存并復(fù)核。 
 
(4)收款結(jié)算:點擊收款結(jié)算進(jìn)入收款單界面,錄入本次收款的客戶,然后點擊增加,錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存;然后點擊核銷,選擇自動,確認(rèn)核銷的金額      后保存,完成收款。 
 
(5)客戶往來轉(zhuǎn)賬:(不常用,處理特殊情況) 
 
(6)月末結(jié)賬:點擊月末結(jié)賬,利用月末結(jié)賬的月末檢測功能,檢查本月工作是否全部完成,若全部完成則點擊結(jié)賬,進(jìn)行下月操作。 
 
 
 
 
三、   庫存管理(以下操作在庫存管理模塊中進(jìn)行) 
 
(1)整體流程:批量審核采購入庫單,根據(jù)需要做庫存的盤點和倉庫的調(diào)撥,根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單,審核盤點或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單,最后月末結(jié)賬。 
 
(2)采購入庫單審核:點擊采購入庫單審核進(jìn)入審核界面,選擇批審,在彈出的界面先刷新,然后全選、確認(rèn)后即可完成全部采購入庫單的審核。 
 
(3)庫存調(diào)撥單:點擊庫存調(diào)撥單進(jìn)入調(diào)撥單界面,點擊增加,選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存,電腦自動生成其他出入庫單。 
 
(4)銷售出庫單生成:點擊銷售出庫單生成/審核進(jìn)入出庫單生成界面,點擊生成,在彈出的界面先刷新,然后依次點擊全選、確認(rèn)生成銷售出庫單;然后點擊批審,在彈出的界       面先刷新,然后全選、確認(rèn)后即可完成全部銷售出庫單的審核。 
 
(5)庫存盤點:點擊庫存盤點進(jìn)入盤點單界面,點擊增加,選擇盤點倉庫,錄入出入庫類別,然后點擊盤庫,保存后打表,根根打表賬面數(shù)量到倉庫實盤;根據(jù)實盤數(shù)量修改盤點      后審核,電腦自動生成其他出庫單 
 
(6)月結(jié):全部業(yè)務(wù)完成后點擊結(jié)賬進(jìn)入下月工作。 
 
 
 
 
四、    核算管理(以下操作在核算管理模塊中進(jìn)行) 
 
(1)特殊單據(jù)記賬(調(diào)撥單):點擊進(jìn)入特殊單據(jù)記賬,先點擊刷新,然后點擊全選、記賬即可。 
 
(2)正常單據(jù)記賬:點擊進(jìn)入正常單據(jù)記賬,選擇倉庫和單據(jù)類型確認(rèn),先刷新,然后全選、記賬即可。 
 
(3)暫估成本處理:點擊進(jìn)入暫估成本處理,選擇倉庫后確認(rèn),然后點擊全選、暫估即可。 
 
(4)月末處理:點擊進(jìn)入月末處理界面,全選倉庫后確定即可,系統(tǒng)自動計算出入庫成本。 
 
(5)購銷單據(jù)制單(采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單):根據(jù)實際生成上述單據(jù),同類可以合成一張。 
 
(6)供應(yīng)商往來制單(發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單)根據(jù)實際生成上述單據(jù),同類可以合成一張。 
 
(7)客戶往來制單(發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單)根據(jù)實際生成上述單據(jù),同類可以合成一張。 
 
(8)月結(jié):制單業(yè)務(wù)全部完成后點擊月末結(jié)賬進(jìn)入下月工作。

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怎么沒有回復(fù)的呢
2017-10-30 08:53:43
你好,同學(xué)。 這個沒有固定標(biāo)準(zhǔn)的,要根據(jù)企業(yè)的實際經(jīng)營情況和流程進(jìn)行規(guī)范處理。 首先是企業(yè)的經(jīng)營存在什么問題,通過哪些制度予以糾正將不合理變?yōu)楹侠怼?通過這些方面進(jìn)行制定財務(wù)制度
2020-04-18 15:38:02
你好,取得出口報關(guān)單按照報關(guān)單上外匯金額乘以匯率開具
2020-01-17 10:46:22
就是你們19年交的稅的總金額
2020-04-17 09:51:02
同學(xué),你好 可以參考https://zhuanlan.zhihu.com/p/34066783
2023-05-22 15:42:23
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