老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉入固定資產后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產,需要申報房產稅 答
老師您好 公司是銷售醫療設備 想問下預算管理要 問
你好,你是做什么預算?先要明確這點,你是預算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發 問
您好,按新開的發票進行賬務處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規模公司5月15收到檢測費1650,同日開發 問
是的,同日開發票,直接計入收入 答
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請問下發票沖紅,購買方提供的紅字信息表(因為他們已經認證),我們開的銷項負數發票需要把負數的抵扣聯和發票聯給對方嗎?還是我們自己留存
請問老師,我們上個月有些票我沖紅了,對方未抵扣用我的把抵扣聯和發票聯給回我們了,我只要留存就好了吧!我開的紅字發票記賬聯來做賬,紅字的抵扣聯和發票聯也是留存就可以是嗎?
老師,進項已抵扣,跨月發現票錯了,由購買方開紅字,銷方開負數,請問購買方手里開錯的發票聯和抵扣聯需要退給銷方嗎?銷方開的負數發票是不是要把發票聯和抵扣聯給購買方?
老師你好,我們是銷售方,開的紅字增值稅專用發票,三聯我們都自己留著做賬就可以是嗎?發票聯和抵扣聯不用給購買方吧?購買方沒有認證抵扣

