
進項認證多了,當月0交稅,該怎么辦?國稅會查嗎?可以下月補交嗎?
答: 犯了個財務(wù)上最大的大錯,不知道腦子怎么了,竟然用進項-銷項了,導致進項認證多了,當月不需要交稅,可是當月開了100多萬的銷項,國稅肯定會查的吧?該怎么辦,到昨天才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在有什么彌補的方法?或者是能否下月補交,等于下月交2個月的稅?謝謝!
進項認證多了,當月0交稅,該怎么辦?國稅會查嗎?可以下月補交嗎?
答: 沒事的,可以下個月繳納。。。。。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)還是 應(yīng)交稅金――待認證進項稅
答: 你好,是 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
收到專票,計入待認證進項稅額,認證后留抵,是借:應(yīng)交稅費--進項稅額 貸:應(yīng)交稅額--待認證進項稅額?還是借:應(yīng)交稅額--待抵扣進項稅額 貸 :貸認證進項稅額
進項票去年已認證,現(xiàn)在要作廢需要進項稅額轉(zhuǎn)出補交稅,我現(xiàn)在日期的進項票可以抵扣要補交的稅嗎
待認證的進項稅認證通過后,分錄:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)交稅費—待認證進項稅嗎?應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅是怎么用呢?


李老師 解答
2015-11-07 16:46
李老師 解答
2015-11-07 19:06