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倩
于2017-10-26 11:04 發布 ??931次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-26 11:15
沖減管理費用?
倩 追問
2017-10-26 11:30
7月份,借:應付工資10000,貸:銀行存款9100,其他應付款900。9月份發放的時候,借其他應付款900,貸現金450,管理費用-450,可以嗎
鄒老師 解答
2017-10-26 11:06
你好 借;其他應付款 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;管理費用等科目
2017-10-26 11:17
你好,沖銷你之前計入的科目
2017-10-26 11:31
你好,可以這樣處理
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請問,公司目前的費用都是法人墊付的,做分錄時能不能直接貸記其他應付款–法人墊付?
答: 同學你好!是的哦? ? 是這樣處理的
請問把公司房產過戶給法人,怎么做分錄,房子之前是掛在其他應付款—法人的,現在直接充抵。
答: 你好 你們房產做了固定資產 有做折舊沒
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,之前公司欠員工工資入的是其他應付款,但是員工早就辭職了工資也付完了,現在要把其他應付款的金額沖銷怎么做分錄
答: 你好,付完了當時為什么沒有沖平 ?
把其他應付款這一個科目調減怎么做分錄?
討論
老師,我們總店分店收入支出同一個賬戶,又要獨立核算,我把賬號放總店做賬,支付給分店掛其他應付款,那么,分店做賬的是,收入和支出,要掛什么科目,怎么做分錄
企業開出信用證來付款,該怎么做分錄?現在的同時放在其他應付款里。
以前向私人借款掛在其他應付款下面,現在用現金支付了怎么做分錄? 借:其他應付款,貸:現金,可以嗎?
其他應付款A欠10元,其他應付款B欠10元,現在欠A的10元轉到B名下,可以直接做分錄 借:其他應付款A 10元 貸:其他應付款B 10元 嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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倩 追問
2017-10-26 11:30
鄒老師 解答
2017-10-26 11:06
鄒老師 解答
2017-10-26 11:17
鄒老師 解答
2017-10-26 11:31