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職稱注冊會計師

2023-02-27 12:15

一般納稅人享受加計抵減政策,在填寫納稅申報表時,應該在"企業所得稅附加稅(費)納稅申報表"的“減 免 稅 明 細”欄中體現。在這一欄,納稅人須列出所得稅法第五十八條規定的減免稅項目明細,以及實際享受減免稅額。例如:集體企業未繳納的企業所得稅,其加計抵減的金額必須在減免稅明細“加計扣除和減免收入額”中體現。

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一般納稅人享受加計抵減政策,在填寫納稅申報表時,應該在"企業所得稅附加稅(費)納稅申報表"的“減 免 稅 明 細”欄中體現。在這一欄,納稅人須列出所得稅法第五十八條規定的減免稅項目明細,以及實際享受減免稅額。例如:集體企業未繳納的企業所得稅,其加計抵減的金額必須在減免稅明細“加計扣除和減免收入額”中體現。
2023-02-27 12:15:16
一般納稅人享受進項稅額加計抵減政策填寫增值稅申報表,主要分兩步來完成: 第一步:在有關申報表的“第三節 應稅項目”中,將“1、銷項稅額”欄“2、減除項目”欄中的“2.2、進項稅額加計抵減”的金額填寫至“3、減免稅項目”欄中的“3.3、其他減免稅項目”中; 第二步:在“第六節 其他稅收管理”中,將“8、進項稅額加計抵減”欄中“應加計抵減進項稅額”欄及“實際加計抵減進項稅額”欄中,填寫應加計抵減進項稅額與實際加計抵減進項稅額的金額,相應的,“5減免”欄填寫與前面2欄金額相同的金額,以說明進項稅額加計抵減起到的減免作用。 案例:公司A在2017年12月期間有進項稅額3000元,其銷項稅額為4500元,應填寫增值稅報表如下: 第三節 應稅項目:1、銷項稅額 :4500元 2、減除項目:2.2、進項稅額加計抵減:3000元 3、減免稅項目:3.3、其他減免稅項目:3000元 第六節 其他稅收管理:8、進項稅額加計抵減:應加計抵減進項稅額:3000元 實際加計抵減進項稅額:3000元 5、減免:3000元
2023-02-27 14:27:05
你好在營業外收入里面填寫就可以的。沒有單獨的在成本、費用其他填寫負數。
2022-01-17 10:34:32
本期發生額是進項乘以稅率。
2020-04-22 13:22:00
你好,同學。 你這進大于銷,就不存在 交稅,抵減是沒有太多意義的。 你要備案,然后填寫符合表,然后才可享受
2020-05-22 09:48:57
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