老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社??睿?月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

小規模納稅人,9月28在網上稅務廳申請代開增值稅專用發票,申請時自動扣繳了稅款,10月10日才去稅務大廳領取發票,發票上開票日期10月10日,那我這張發票是10月做賬確認收入還是9月做
答: 你好!做賬收入確認是9月做
小規模納稅人,9月28日在網上稅務大廳申請開具增值稅專用發票,申請時系統自動扣繳稅款,10月10日去大廳領取發票,發票日期為10月10日,如果9月份把這張發票做賬確認收入,那開票日期又是10月,這是不是有問題?
答: 您好,是有問題的,10月份,只能沖回9月份的收入,再按發票做收入處理。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模企業,9月網上發票后,10月去稅務大廳打印發票,發票顯示開票日期是打印日期。但是稅金9月代開時已經扣了,回執憑證都收到了。這張發票應該入賬進幾月的增值稅申報表
答: 您好,一般情況下,記入9月的增值稅申報表處理。

